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強化重點領(lǐng)域?qū)徲嫳O(jiān)督,助推集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展

近年來,集團(tuán)審計風(fēng)控部緊盯集團(tuán)中心工作,堅持以“五大領(lǐng)域”為重點,以內(nèi)部審計全覆蓋為抓手,聚焦子公司經(jīng)營管理關(guān)鍵環(huán)節(jié),持續(xù)強化內(nèi)部審計監(jiān)督,扎實推進(jìn)內(nèi)部審計三年全覆蓋工作,切實發(fā)揮審計“治已病、防未病”作用,有效助推國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

緊盯重大政策落實,夯實執(zhí)行基礎(chǔ)。圍繞國家重大政策、行業(yè)監(jiān)管要求以及集團(tuán)決策部署在子公司層面的貫徹落實情況,審計部將政策執(zhí)行情況作為對子公司內(nèi)部審計的重要內(nèi)容,重點關(guān)注政策傳導(dǎo)是否順暢、執(zhí)行是否到位、落實是否走樣,推動各項決策部署在基層單位落地見效,防止出現(xiàn)責(zé)任懸空和執(zhí)行偏差。

嚴(yán)審重大經(jīng)濟(jì)事項,規(guī)范決策行為。以子公司重大經(jīng)濟(jì)事項為審計切入點,重點關(guān)注決策權(quán)限設(shè)置、決策程序履行以及集體決策制度執(zhí)行情況,著力發(fā)現(xiàn)決策流程不規(guī)范、權(quán)責(zé)邊界不清晰等問題,促進(jìn)子公司依法合規(guī)決策,推動經(jīng)營管理更加科學(xué)穩(wěn)健。

嚴(yán)把會計信息質(zhì)量,夯實財務(wù)基礎(chǔ)。聚焦子公司財務(wù)核算和會計信息質(zhì)量,重點關(guān)注收入確認(rèn)、成本費用列支、資產(chǎn)負(fù)債真實性等關(guān)鍵環(huán)節(jié),通過財務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)資料相互印證,推動子公司規(guī)范會計核算行為,提升財務(wù)信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。

強化內(nèi)部管理控制,防范經(jīng)營風(fēng)險。圍繞子公司內(nèi)部控制和管理運行情況,重點審查制度建設(shè)是否健全、關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制是否有效、監(jiān)督機制是否落實到位,深入排查采購、銷售、投融資等重點領(lǐng)域風(fēng)險隱患,促進(jìn)子公司完善內(nèi)控體系,持續(xù)提升規(guī)范化管理水平。

關(guān)注資產(chǎn)管理績效,促進(jìn)保值增值。緊盯國有資產(chǎn)管理使用情況,重點關(guān)注資產(chǎn)配置、使用和處置是否規(guī)范,推動子公司加強資產(chǎn)全生命周期管理,防止資產(chǎn)閑置、流失和低效使用,切實保障國有資產(chǎn)安全完整,提升資產(chǎn)運營質(zhì)效。

下一步,集團(tuán)審計風(fēng)控部將持續(xù)強化內(nèi)部審計全覆蓋工作,堅持問題導(dǎo)向和風(fēng)險防范,進(jìn)一步加大對子公司重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督力度,強化審計整改落實,推動審計成果深化運用,有效內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)保障集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。

 

 

 

創(chuàng)建時間:2025-12-25 17:18